合肥市骨科医院2025年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
1.单位职责
2.单位预算单位构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分 2025年预算报表
(一)单位预算表
1.合肥市骨科医院2025年收支总表
2.合肥市骨科医院2025年收入总表
3.合肥市骨科医院2025年支出总表
4.合肥市骨科医院2025年财政拨款收支总表
5.合肥市骨科医院2025年一般公共预算支出表
6.合肥市骨科医院2025年一般公共预算基本支出表
7.合肥市骨科医院2025年政府性基金预算支出表
8.合肥市骨科医院2025年国有资本经营预算支出表
9.合肥市骨科医院2025年基本支出总表
10.合肥市骨科医院2025年项目支出总表
11.合肥市骨科医院2025年政府采购支出表
12.合肥市骨科医院2025年政府购买服务支出表
13.合肥市骨科医院2025年项目支出绩效目标及项目情况表
14.合肥市骨科医院2025年“三公”经费支出预算表
(二)对下转移支付预算表
15.合肥市骨科医院2025年市本级对下转移支付预算汇总表
16.合肥市骨科医院2025年市本级对下转移支付预算明细表
第三部分 2025年单位预算情况说明
1.关于2025年收支预算总体情况说明
2.关于2025年收入预算情况说明
3.关于2025年支出预算情况说明
4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2025年项目支出预算情况说明
10.关于2025年政府采购预算情况说明
11.关于2025年政府购买服务预算情况说明
12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 2025年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释
合肥市骨科医院2025年单位预算
第一部分 单位概况
一、单位职责
合肥市骨科医院始建于1990年8月,前身为巢湖地区骨科医院,2000年4月,更名为巢湖市骨科医院,2014年11月,医院更名为合肥市骨科医院,是安徽省唯一一所公立骨科医院,历经三十多年的建设与发展,已成为一家集医疗、教学、科研、康复等功能为一体的专科医院。
医院全面实施创新兴院、人才强院、质量立院三大战略,注重医疗、教学、科研建设。脊柱外科是合肥市第六周期重点培育专科;骨科亚学科-手足外科是合肥市第四周期医学特色专科;医院骨科是安徽省“十二·五”临床重点培育专科、合肥市第五周期医学特色专科。
医院新增了16排螺旋CT、1.5T核磁、双板悬吊DR、超清电子手术显微镜、微创椎间孔镜、全身三维彩超、超声骨刀动力系统、术中神经电生理监测系统、便携式超声诊断仪、PCR核酸检测实验室、有创呼吸机等设备,在全市处于领先水平。
医院先后获批全国血液安全监测哨点单位、全国合理用药监测网监测基地、全国输血不良反应HV监测试点单位、上海交通大学医学3D打印创新研究中心合肥市骨科医院分中心、上海大学转化医学研究院合肥临床医学中心、安徽省残疾评定指定机构、安徽省康复医学专科联盟成员单位、安徽省肌骨超声联盟成员单位、安徽省心电学专科医疗联合体成员单位、安徽省骨质疏松症防治联盟常务理事单位、安徽省脊柱内镜联盟常务理事单位和安徽省输血协会会员单位等。
医院荣获第十五届合肥市文明单位,合肥市五四红旗团总支,合肥市无偿献血优秀组织、巢湖市疫情防控先进集体,巢湖市五四红旗团总支,巢湖市先进党组织,巢湖市青年文明号、巢湖市四星级党组织、巢湖市工人先锋号、巢湖市爱国拥军模范单位、巢湖市三八红旗集体等多项荣誉称号。
医院始终秉持“诚信、求实、创新、奉献的精神,坚持公益的性质,始终坚持以患者为中心,以医院十四五规划为契机,奋发图强、开拓创新、锐意进取,优化服务流程,强化医疗质量,保证医疗安全,加强重点学科建设,推动康复骨科一体化,提高科研教学水平,积极构建人才集聚高地,在十四五期间以创造三级骨科医院为愿景,积极打造一个省内一流的骨科医院。
二、预算单位构成
2025年度合肥市骨科医院纳入预算编制范围的单位共1个,单位性质为事业单位。截至2024年12月31日,合肥市骨科医院实有各类人员403人,其中在职 296 人、离休0 人、退休107人。
三、2025年度主要工作任务
(一)坚持党建引领,提升党委领导下医院发展新势头;
(二)抓高端人才引进、培养和学科发展,推进学科综合发展,加大对重点专科发展支持力度;
(三)持续提高医疗质量;
(四)进一步改善患者就医感受;
(五)加大对临床的科研支持力度;
(六)进一步提高信息化水平:电子病历应用水平达到4级,努力建设全省首家骨科专科互联网医院,加强慢性病管理,发展互联网医疗服务;
(七)加大医院对外宣传力度,不断扩大医院影响力;
(八)加强基础设施建设;
(九)进一步抓好现代医院管理制度执行工作。以经济管理年活动为抓手,进一步健全医院内部控制体系,推进医院运营精细化管理;
(十)加强对员工的人文关怀。
第二部分 2025年单位预算表
合肥市骨科医院2025年预算表由以下16张表格构成,具体表格内容见附件。
(一)单位预算表
1.合肥市骨科医院2025年单位收支总表(附件表1)
2.合肥市骨科医院2025年单位收入总表(附件表2)
3.合肥市骨科医院2025年单位支出总表(附件表3)
4.合肥市骨科医院2025年单位财政拨款收支总表(附件表4)
5.合肥市骨科医院2025年单位一般公共预算支出表(附件表5)
6.合肥市骨科医院2025年单位一般公共预算基本支出表(附件表6)
7.合肥市骨科医院2025年单位政府性基金预算支出表(附件表7)
8.合肥市骨科医院2025年单位国有资本经营预算支出表(附件表8)
9.合肥市骨科医院2025年单位基本支出总表(附件表9)
10.合肥市骨科医院2025年单位项目支出总表(附件表10)
11.合肥市骨科医院2025年单位政府采购支出表(附件表11)
12.合肥市骨科医院2025年单位政府购买服务支出表(附件表12)
13.合肥市骨科医院2025年单位项目支出绩效目标及项目情况表(附件表13)
14.合肥市骨科医院2025年单位“三公”经费支出预算表(附件表14)
(二)对下转移支付预算表
15.合肥市骨科医院2025年市本级对下转移支付预算汇总表(附件表15)
16.合肥市骨科医院2025年市本级对下转移支付预算明细表(附件表16)
第三部分 2025年单位预算情况说明
一、关于2025年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则,合肥市骨科医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市骨科医院2025年收支总预算11409.72万元(不含提前下达,下同),收入全部是其他收入安排的事业收入,支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2025年收入预算情况说明
合肥市骨科医院2025年收入预算11409.72万元,收入全部是其他收入安排的事业收入,比2024年预算增加2566.36万元,增长29.02%,增长原因主要是合肥市骨科医院门急诊综合楼预计在2025年竣工,并且预计新增三个病区,导致2025年预算收入增长。
三、关于2025年支出预算情况说明
合肥市骨科医院2025年支出预算11409.72万元,比2024年预算增加2566.36万元,增长29.02%,增长原因主要是合肥市骨科医院门急诊综合楼预计在2025年竣工,导致新楼入住后的物业费、水电费、维保费和专项债利息等增加。其中,基本支出1805.82万元,占15.83%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出等;项目支出9603.90万元,占84.17%,主要用于管理运营费用、药品耗材支出和设备购置等。
四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明
合肥市骨科医院2025年财政拨款收支预算0万元。
五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
合肥市骨科医院2025年一般公共预算拨款0万元,比2024年预算拨款减少29.3万元,下降100%,主要原因:暂时无财政拨款项目。
六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明
合肥市骨科医院2025年一般公共预算没有安排基本支出。
七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明
合肥市骨科医院2025年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明
合肥市骨科医院2025年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出预算情况说明
合肥市骨科医院2025年项目支出预算安排9603.90万元,比2024年预算增加2740.51万元,增长39.93%,增长原因主要是合肥市骨科医院门急诊综合楼预计在2025年竣工,导致新楼入住后的物业费、水电费、维保费和专项债利息等增加。项目支出全部是其他收入安排的事业收入。
十、关于2025年政府采购预算情况说明
合肥市骨科医院2025年没有安排政府采购预算支出。
十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明
合肥市骨科医院2025年没有安排政府购买服务预算支出。
十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
2025年,合肥市骨科医院一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元,与2024年相比持平。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2024年相比持平。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)等相关规定, 主要用于出国(境)考察等外事活动。
(二)公务接待费。支出预算0万元,与2024年相比持平。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定,主要用于经审批的公务接待活动支出。
(三)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与2024年相比持平。其中:公务用车运行费0万元,与2024年相比持平,主要原因是2025年未安排公务用车运行经费,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元,与2024年相比持平,主要原因是2025年未安排公务用车购置经费,用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
(一)项目绩效目标编制情况。
2025年合肥市骨科医院编制项目绩效目标4个,预算资金9603.90万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置,一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类;二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标),经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标(均属于效益指标),以及服务对象满意度指标;三级指标结合项目实际,明确具体指标和指标值。
(二)机关运行经费。
合肥市骨科医院系非参公事业单位,无机关运行经费。2025年本单位运行经费财政拨款预算0万元,和2024年持平,持平原因是本单位无机关运行经费。
(三)政府采购情况。
2025年合肥市骨科医院政府采购预算总额0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日,合肥市骨科医院固定资产总金额(原值)11027.58万元,较上年增加409.51万元,其中,土地、房屋及构筑物3645.34万元、设备7334.70万元、其他资产47.54万元;无形资产总金额(原值)179.99万元,其中土地使用权48.29万元。
单位车改后保留车辆3辆,其中,其他按照规定配备的公务用车1辆、特种专业技术用车2辆。
单位价值100万元以上的设备有13台(套)。
2025年单位预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。
2025年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备1 台(套),购置费600万元。
(五)政府投资公益性信息化项目情况。
2025年合肥市骨科医院单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个,预算资金0万元。
第四部分 2025年转移支付预算情况说明
2025年合肥市骨科医院无主管的对下转移支付预算项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。
四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表:合肥市骨科医院2025年预算报表(16张)/uploads/file/20250207/67a562008e84b.pdf